2023年度湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)部门决算-湘西高新技术产业开发区

2023年度湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)部门决算

来源:湘西高新区财政金融中心 作者: 发布时间:2024-09-30 16:47:32 字体大小:

目 录

第一部分 湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行党和国家关于高新区的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施湘西高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照湘西自治州国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限,负责统筹建设发展空间布局。负责拟订湘西高新区发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

(四)负责湘西高新区招商引资工作,组织对外经济技术合作与交流。负责湘西高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责湘西高新区优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建湘西高新区创新创业服务体系,做好人才引进和服务工作。

(六)负责湘西高新区的科技创新、高新技术产业管理和服务,开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代化企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

(七)负责湘西高新区党的建设,以及非公有制经济组织和社会组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工,承担湘西高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九)根据授权,负责行使对湘西高新区管理范围内的自然资源、生态环境、公安、税务等派驻机构工作的指导、监督和协调。

(十)承办省委、省政府和州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)内设机构9个包括:办公室、组织工作局、高新技术和产业发展局、经济合作局、开建设局、公共服务管理局(安全生产监管局)、公用事业中心、创新创业服务中心、建设工程质量安全监督站。本部门共有编制人数162人,实有人数136人。

(二)决算单位构成

湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)2023年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州高新技术产业开发区管理委员会()本级


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表


公开01表

部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12636.94

一、一般公共服务支出

32

4605.50

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

2821.57

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

604.71

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

522.52

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

1781.92

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

1113.31


9


九、卫生健康支出

40

623.30


10


十、节能环保支出

41

56.17


11


十一、城乡社区支出

42

5352.51


12


十二、农林水支出

43

36.24


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

60.08


15


十五、商业服务业等支出

46

208.34


16


十六、金融支出

47

15.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

325.85


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

81.33


23


二十三、其他支出

54

71.73


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计  

27

15458.51

本年支出合计  

58

15458.51

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计  

31

15458.51

总计  

62

15458.51

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表



公开02表


部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  


项目

本年收入合计  

财政拨款收入  

上级补助收入  

事业收入  

经营收入  

附属单位上缴收入  

其他收入  


科目代码  

科目名称  




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

15458.51

15458.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

4605.50

4605.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3310.72

3310.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

2101.98

2101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

124.46

124.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010303

机关服务

731.97

731.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

317.30

317.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

3.49

3.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

3.49

3.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

589.47

589.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

22.45

22.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010602

一般行政管理事务

546.03

546.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

16.11

16.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011102

一般行政管理事务

12.03

12.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

357.36

357.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011301

行政运行

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

338.41

338.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

其他商贸事务支出

5.21

5.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012304

民族工作专项

2.41

2.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

154.27

154.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

8.89

8.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012906

工会事务

140.00

140.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

49.45

49.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013201

行政运行

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

39.05

39.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013301

行政运行

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

43.77

43.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013601

行政运行

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

42.11

42.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

604.71

604.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20402

公安

604.71

604.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2040299

其他公安支出

604.71

604.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

522.52

522.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

52.79

52.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050101

行政运行

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050199

其他教育管理事务支出

41.92

41.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

469.74

469.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050201

学前教育

179.07

179.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050202

小学教育

290.67

290.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1781.92

1781.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20601

科学技术管理事务

1589.23

1589.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060101

行政运行

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060199

其他科学技术管理事务支出

1562.87

1562.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060404

科技成果转化与扩散

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

142.69

142.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

142.69

142.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1113.31

1113.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

75.36

75.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080101

行政运行

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080102

一般行政管理事务

56.92

56.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

290.67

290.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.73

267.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.94

22.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

747.29

747.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080711

就业见习补贴

42.09

42.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

705.20

705.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

623.30

623.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

189.95

189.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100199

其他卫生健康管理事务支出

189.95

189.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

151.29

151.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100301

城市社区卫生机构

151.29

151.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

282.06

282.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

282.06

282.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

56.17

56.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110101

行政运行

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110102

一般行政管理事务

55.04

55.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

5352.51

5352.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

327.01

327.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

23.46

23.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120103

机关服务

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120104

城管执法

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

96.81

96.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

89.04

89.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120201

城乡社区规划与管理

89.04

89.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

2130.60

2130.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

2130.60

2130.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2733.05

2733.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120803

城市建设支出

2733.05

2733.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

72.80

72.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2121301

城市公共设施

72.80

72.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

36.24

36.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

36.24

36.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130101

行政运行

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

35.02

35.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

60.08

60.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21502

制造业

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150299

其他制造业支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

20.08

20.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150502

一般行政管理事务

20.08

20.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

208.34

208.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

29.16

29.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160219

民贸民品贷款贴息

28.86

28.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160299

其他商业流通事务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21606

涉外发展服务支出

179.18

179.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160699

其他涉外发展服务支出

179.18

179.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


217

金融支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21703

金融发展支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2170399

其他金融发展支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

325.85

325.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

325.85

325.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

325.85

325.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

81.33

81.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

41.33

41.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240101

行政运行

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240102

一般行政管理事务

36.06

36.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240699

其他自然灾害防治支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

71.73

71.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

15.73

15.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299999

其他支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


支出决算表



公开03表


部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  


项目

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

经营支出  

对附属单位补助支出  


科目代码  

科目名称  




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

15458.51

2850.20

12608.31

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

4605.50

1986.79

2618.71

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3310.72

1864.63

1446.09

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

2101.98

1817.09

284.89

0.00

0.00

0.00


2010302

一般行政管理事务

124.46

0.00

124.46

0.00

0.00

0.00


2010303

机关服务

731.97

0.00

731.97

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

317.30

47.54

269.76

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


20104

发展与改革事务

3.49

0.00

3.49

0.00

0.00

0.00


2010499

其他发展与改革事务支出

3.49

0.00

3.49

0.00

0.00

0.00


20106

财政事务

589.47

22.45

567.03

0.00

0.00

0.00


2010601

行政运行

22.45

22.45

0.00

0.00

0.00

0.00


2010602

一般行政管理事务

546.03

0.00

546.03

0.00

0.00

0.00


2010699

其他财政事务支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

16.11

4.08

12.03

0.00

0.00

0.00


2011101

行政运行

4.08

4.08

0.00

0.00

0.00

0.00


2011102

一般行政管理事务

12.03

0.00

12.03

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

357.36

13.74

343.62

0.00

0.00

0.00


2011301

行政运行

13.74

13.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

338.41

0.00

338.41

0.00

0.00

0.00


2011399

其他商贸事务支出

5.21

0.00

5.21

0.00

0.00

0.00


20123

民族事务

2.41

0.00

2.41

0.00

0.00

0.00


2012304

民族工作专项

2.41

0.00

2.41

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

154.27

1.38

152.89

0.00

0.00

0.00


2012901

行政运行

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

一般行政管理事务

8.89

0.00

8.89

0.00

0.00

0.00


2012906

工会事务

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

49.45

10.40

39.05

0.00

0.00

0.00


2013201

行政运行

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

39.05

0.00

39.05

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2013301

行政运行

68.46

68.46

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

43.77

1.65

42.11

0.00

0.00

0.00


2013601

行政运行

1.65

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

42.11

0.00

42.11

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


204

公共安全支出

604.71

0.00

604.71

0.00

0.00

0.00


20402

公安

604.71

0.00

604.71

0.00

0.00

0.00


2040299

其他公安支出

604.71

0.00

604.71

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

522.52

10.87

511.66

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

52.79

10.87

41.92

0.00

0.00

0.00


2050101

行政运行

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2050199

其他教育管理事务支出

41.92

0.00

41.92

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

469.74

0.00

469.74

0.00

0.00

0.00


2050201

学前教育

179.07

0.00

179.07

0.00

0.00

0.00


2050202

小学教育

290.67

0.00

290.67

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

1781.92

26.37

1755.55

0.00

0.00

0.00


20601

科学技术管理事务

1589.23

26.37

1562.87

0.00

0.00

0.00


2060101

行政运行

26.37

26.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2060199

其他科学技术管理事务支出

1562.87

0.00

1562.87

0.00

0.00

0.00


20604

技术研究与开发

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


2060404

科技成果转化与扩散

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00


20699

其他科学技术支出

142.69

0.00

142.69

0.00

0.00

0.00


2069999

其他科学技术支出

142.69

0.00

142.69

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1113.31

309.11

804.21

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

75.36

18.44

56.92

0.00

0.00

0.00


2080101

行政运行

8.79

8.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2080102

一般行政管理事务

56.92

0.00

56.92

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.65

9.65

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

290.67

290.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.73

267.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.94

22.94

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

747.29

0.00

747.29

0.00

0.00

0.00


2080711

就业见习补贴

42.09

0.00

42.09

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就业补助支出

705.20

0.00

705.20

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

623.30

262.87

360.43

0.00

0.00

0.00


21001

卫生健康管理事务

189.95

0.00

189.95

0.00

0.00

0.00


2100199

其他卫生健康管理事务支出

189.95

0.00

189.95

0.00

0.00

0.00


21003

基层医疗卫生机构

151.29

0.00

151.29

0.00

0.00

0.00


2100301

城市社区卫生机构

151.29

0.00

151.29

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

282.06

262.87

19.20

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

282.06

262.87

19.20

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

56.17

1.13

55.04

0.00

0.00

0.00


21101

环境保护管理事务

56.17

1.13

55.04

0.00

0.00

0.00


2110101

行政运行

1.13

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00


2110102

一般行政管理事务

55.04

0.00

55.04

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

5352.51

30.20

5322.30

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

327.01

30.20

296.81

0.00

0.00

0.00


2120101

行政运行

23.46

23.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2120103

机关服务

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2120104

城管执法

200.00

0.00

200.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

96.81

0.00

96.81

0.00

0.00

0.00


21202

城乡社区规划与管理

89.04

0.00

89.04

0.00

0.00

0.00


2120201

城乡社区规划与管理

89.04

0.00

89.04

0.00

0.00

0.00


21203

城乡社区公共设施

2130.60

0.00

2130.60

0.00

0.00

0.00


2120399

其他城乡社区公共设施支出

2130.60

0.00

2130.60

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

2733.05

0.00

2733.05

0.00

0.00

0.00


2120803

城市建设支出

2733.05

0.00

2733.05

0.00

0.00

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

72.80

0.00

72.80

0.00

0.00

0.00


2121301

城市公共设施

72.80

0.00

72.80

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

36.24

1.22

35.02

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

36.24

1.22

35.02

0.00

0.00

0.00


2130101

行政运行

1.22

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

35.02

0.00

35.02

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

60.08

0.00

60.08

0.00

0.00

0.00


21502

制造业

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00


2150299

其他制造业支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00


21505

工业和信息产业监管

20.08

0.00

20.08

0.00

0.00

0.00


2150502

一般行政管理事务

20.08

0.00

20.08

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

208.34

0.00

208.34

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

29.16

0.00

29.16

0.00

0.00

0.00


2160219

民贸民品贷款贴息

28.86

0.00

28.86

0.00

0.00

0.00


2160299

其他商业流通事务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00


21606

涉外发展服务支出

179.18

0.00

179.18

0.00

0.00

0.00


2160699

其他涉外发展服务支出

179.18

0.00

179.18

0.00

0.00

0.00


217

金融支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


21703

金融发展支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


2170399

其他金融发展支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

325.85

217.05

108.80

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

325.85

217.05

108.80

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

325.85

217.05

108.80

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

81.33

4.59

76.73

0.00

0.00

0.00


22401

应急管理事务

41.33

4.59

36.73

0.00

0.00

0.00


2240101

行政运行

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2240102

一般行政管理事务

36.06

0.00

36.06

0.00

0.00

0.00


2240199

其他应急管理支出

0.67

0.00

0.67

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2240699

其他自然灾害防治支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

71.73

0.00

71.73

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

15.73

0.00

15.73

0.00

0.00

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

15.73

0.00

15.73

0.00

0.00

0.00


22999

其他支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00


2299999

其他支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


财政拨款收入支出决算总表



公开04表


部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  


收 入

支 出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

国有资本经营预算财政拨款  



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

12636.94

一、一般公共服务支出

33

4605.50

4605.50

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

2821.57

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

604.71

604.71

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

522.52

522.52

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

1781.92

1781.92

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

1113.31

1113.31

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

623.30

623.30

0.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

56.17

56.17

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

5352.51

2546.66

2805.85

0.00



12


十二、农林水支出

44

36.24

36.24

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

60.08

60.08

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

208.34

208.34

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

15.00

15.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

325.85

325.85

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

81.33

81.33

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

71.73

56.00

15.73

0.00



24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计  

27

15458.51

本年支出合计  

59

15458.51

12636.94

2821.57

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00


一般公共预算财政拨款

29

0.00


61






政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63






总计  

32

15458.51

总计  

64

15458.51

12636.94

2821.57

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


一般公共预算财政拨款支出决算表



公开05表


部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  


项目

本年支出  


科目代码  

科目名称  

小计

基本支出  

项目支出  




栏次

1

2

3


合计

12636.94

2850.20

9786.73


201

一般公共服务支出

4605.50

1986.79

2618.71


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3310.72

1864.63

1446.09


2010301

行政运行

2101.98

1817.09

284.89


2010302

一般行政管理事务

124.46

0.00

124.46


2010303

机关服务

731.97

0.00

731.97


2010308

信访事务

5.00

0.00

5.00


2010350

事业运行

317.30

47.54

269.76


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

0.00

30.00


20104

发展与改革事务

3.49

0.00

3.49


2010499

其他发展与改革事务支出

3.49

0.00

3.49


20106

财政事务

589.47

22.45

567.03


2010601

行政运行

22.45

22.45

0.00


2010602

一般行政管理事务

546.03

0.00

546.03


2010699

其他财政事务支出

21.00

0.00

21.00


20111

纪检监察事务

16.11

4.08

12.03


2011101

行政运行

4.08

4.08

0.00


2011102

一般行政管理事务

12.03

0.00

12.03


20113

商贸事务

357.36

13.74

343.62


2011301

行政运行

13.74

13.74

0.00


2011308

招商引资

338.41

0.00

338.41


2011399

其他商贸事务支出

5.21

0.00

5.21


20123

民族事务

2.41

0.00

2.41


2012304

民族工作专项

2.41

0.00

2.41


20129

群众团体事务

154.27

1.38

152.89


2012901

行政运行

1.38

1.38

0.00


2012902

一般行政管理事务

8.89

0.00

8.89


2012906

工会事务

140.00

0.00

140.00


2012999

其他群众团体事务支出

4.00

0.00

4.00


20132

组织事务

49.45

10.40

39.05


2013201

行政运行

10.40

10.40

0.00


2013202

一般行政管理事务

39.05

0.00

39.05


20133

宣传事务

68.46

68.46

0.00


2013301

行政运行

68.46

68.46

0.00


20136

其他共产党事务支出

43.77

1.65

42.11


2013601

行政运行

1.65

1.65

0.00


2013602

一般行政管理事务

42.11

0.00

42.11


20199

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00


2019999

其他一般公共服务支出

10.00

0.00

10.00


204

公共安全支出

604.71

0.00

604.71


20402

公安

604.71

0.00

604.71


2040299

其他公安支出

604.71

0.00

604.71


205

教育支出

522.52

10.87

511.66


20501

教育管理事务

52.79

10.87

41.92


2050101

行政运行

10.87

10.87

0.00


2050199

其他教育管理事务支出

41.92

0.00

41.92


20502

普通教育

469.74

0.00

469.74


2050201

学前教育

179.07

0.00

179.07


2050202

小学教育

290.67

0.00

290.67


206

科学技术支出

1781.92

26.37

1755.55


20601

科学技术管理事务

1589.23

26.37

1562.87


2060101

行政运行

26.37

26.37

0.00


2060199

其他科学技术管理事务支出

1562.87

0.00

1562.87


20604

技术研究与开发

50.00

0.00

50.00


2060404

科技成果转化与扩散

50.00

0.00

50.00


20699

其他科学技术支出

142.69

0.00

142.69


2069999

其他科学技术支出

142.69

0.00

142.69


208

社会保障和就业支出

1113.31

309.11

804.21


20801

人力资源和社会保障管理事务

75.36

18.44

56.92


2080101

行政运行

8.79

8.79

0.00


2080102

一般行政管理事务

56.92

0.00

56.92


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

9.65

9.65

0.00


20805

行政事业单位养老支出

290.67

290.67

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

267.73

267.73

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.94

22.94

0.00


20807

就业补助

747.29

0.00

747.29


2080711

就业见习补贴

42.09

0.00

42.09


2080799

其他就业补助支出

705.20

0.00

705.20


210

卫生健康支出

623.30

262.87

360.43


21001

卫生健康管理事务

189.95

0.00

189.95


2100199

其他卫生健康管理事务支出

189.95

0.00

189.95


21003

基层医疗卫生机构

151.29

0.00

151.29


2100301

城市社区卫生机构

151.29

0.00

151.29


21011

行政事业单位医疗

282.06

262.87

19.20


2101101

行政单位医疗

282.06

262.87

19.20


211

节能环保支出

56.17

1.13

55.04


21101

环境保护管理事务

56.17

1.13

55.04


2110101

行政运行

1.13

1.13

0.00


2110102

一般行政管理事务

55.04

0.00

55.04


212

城乡社区支出

2546.66

30.20

2516.46


21201

城乡社区管理事务

327.01

30.20

296.81


2120101

行政运行

23.46

23.46

0.00


2120103

机关服务

6.75

6.75

0.00


2120104

城管执法

200.00

0.00

200.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

96.81

0.00

96.81


21202

城乡社区规划与管理

89.04

0.00

89.04


2120201

城乡社区规划与管理

89.04

0.00

89.04


21203

城乡社区公共设施

2130.60

0.00

2130.60


2120399

其他城乡社区公共设施支出

2130.60

0.00

2130.60


213

农林水支出

36.24

1.22

35.02


21301

农业农村

36.24

1.22

35.02


2130101

行政运行

1.22

1.22

0.00


2130199

其他农业农村支出

35.02

0.00

35.02


215

资源勘探工业信息等支出

60.08

0.00

60.08


21502

制造业

40.00

0.00

40.00


2150299

其他制造业支出

40.00

0.00

40.00


21505

工业和信息产业监管

20.08

0.00

20.08


2150502

一般行政管理事务

20.08

0.00

20.08


216

商业服务业等支出

208.34

0.00

208.34


21602

商业流通事务

29.16

0.00

29.16


2160219

民贸民品贷款贴息

28.86

0.00

28.86


2160299

其他商业流通事务支出

0.30

0.00

0.30


21606

涉外发展服务支出

179.18

0.00

179.18


2160699

其他涉外发展服务支出

179.18

0.00

179.18


217

金融支出

15.00

0.00

15.00


21703

金融发展支出

15.00

0.00

15.00


2170399

其他金融发展支出

15.00

0.00

15.00


221

住房保障支出

325.85

217.05

108.80


22102

住房改革支出

325.85

217.05

108.80


2210201

住房公积金

325.85

217.05

108.80


224

灾害防治及应急管理支出

81.33

4.59

76.73


22401

应急管理事务

41.33

4.59

36.73


2240101

行政运行

4.59

4.59

0.00


2240102

一般行政管理事务

36.06

0.00

36.06


2240199

其他应急管理支出

0.67

0.00

0.67


22406

自然灾害防治

20.00

0.00

20.00


2240699

其他自然灾害防治支出

20.00

0.00

20.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

20.00

0.00

20.00


2240703

自然灾害救灾补助

20.00

0.00

20.00


229

其他支出

56.00

0.00

56.00


22999

其他支出

56.00

0.00

56.00


2299999

其他支出

56.00

0.00

56.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表



公开06表


部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  


人员经费  

公用经费  


科目代码  

科目名称  

决算数

科目代码  

科目名称  

决算数

科目代码  

科目名称  

决算数



301

工资福利支出

2636.50

302

商品和服务支出

210.74

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

990.69

30201

办公费

111.54

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

553.19

30202

印刷费

12.84

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

132.06

30203

咨询费

0.15

310

资本性支出

2.36


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.20

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.98

31002

办公设备购置

2.36


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

267.73

30206

电费

0.18

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

22.94

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

218.21

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

219.51

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

9.65

30211

差旅费

38.47

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

217.05

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.48

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

5.48

30214

租赁费

0.17

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.60

30215

会议费

2.43

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

3.18

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

3.69

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

6.62

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

9.09

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.74

39910

资本性赠与

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助

0.60

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

16.97





人员经费合计  

2637.10

公用经费合计  

213.10


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07表


部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  


项目

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  


科目代码  

科目名称  

小计

基本支出  

项目支出  




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

2821.57

2821.57

0.00

2821.57

0.00


212

城乡社区支出

0.00

2805.85

2805.85

0.00

2805.85

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

2733.05

2733.05

0.00

2733.05

0.00


2120803

城市建设支出

0.00

2733.05

2733.05

0.00

2733.05

0.00


21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

72.80

72.80

0.00

72.80

0.00


2121301

城市公共设施

0.00

72.80

72.80

0.00

72.80

0.00


229

其他支出

0.00

15.73

15.73

0.00

15.73

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

15.73

15.73

0.00

15.73

0.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

15.73

15.73

0.00

15.73

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


国有资本经营预算财政拨款支出决算表



公开08表


部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  


项目

本年支出  


科目代码  

科目名称  

合计

基本支出  

项目支出  




栏次

1

2

3


合计


0.00



合计

合计





注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表

部门:湘西高新技术产业开发区管理委员会(本级)


金额单位:万元  

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行维护费  

公务接待费  

合计

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行维护费  

公务接待费  

小计

公务用车购置费  

公务用车运行维护费  

小计

公务用车购置费  

公务用车运行维护费  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

74.20

0.00

31.00

22.00

9.00

43.20

69.68

0.00

26.67

17.98

8.69

43.01

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。  


第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15,458.51万元。与上一年度相比,收、支总计各减少4,561.63万元,下降22.79%。主要原因是今年本部门财政预算补助项目收入安排减少,财政压减一般性支出,大力减少非必要、非刚性支出,同时其他收入上年学校建设资金有1200万元,今年没有相应收入资金

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,458.51万元,其中:财政拨款收入15,458.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,458.51万元,其中:基本支出2,850.2万元,占18.44%;项目支出12,608.31万元,占81.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计15,458.51万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少3,295.59万元,下降17.57%。主要原因是今年本部门财政预算补助项目收入安排减少,同时财政压减一般性支出,大力减少非必要、非刚性支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出12,636.94万元,占本年支出合计的81.75%。与上一年度相比,财政拨款支出减少5,191.38万元,下降29.12%。主要是因为今年本部门财政预算补助项目收入安排减少,同时财政压减一般性支出,大力减少非必要、非刚性支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出12,636.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4,605.5万元,占36.45%;公共安全支出604.71万元,占4.79%;教育支出522.52万元,占4.13%;科学技术支出1,781.92万元,占14.1%;社会保障和就业支出1,113.31万元,占8.81%;卫生健康支出623.3万元,占4.93%;节能环保支出56.17万元,占0.44%;城乡社区支出2,546.66万元,占20.15%;农林水支出36.24万元,占0.29%;资源勘探工业信息等支出60.08万元,占0.48%;商业服务业等支出208.34万元,占1.65%;金融支出15万元,占0.12%;住房保障支出325.85万元,占2.58%;灾害防治及应急管理支出81.33万元,占0.64%;其他支出56万元,占0.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为11,065.19万元,支出决算数为12,636.94万元,完成年初预算的114.2%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为1,821.23万元,支出决算为2,101.98万元,完成年初预算的115.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资福利调整增加

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为28万元,支出决算为124.46万元,完成年初预算的444.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年度预算调整增加机关管理事务经费

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)

年初预算为1,340万元,支出决算为731.97万元,完成年初预算的54.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目经费支出,调整减少项目开支

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整增加维稳专项经费

5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为305.23万元,支出决算为317.3万元,完成年初预算的103.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资福利调整增加,经费预算相应追加

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整追加国库运转经费

7、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.49万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项追加经费

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

年初预算为42.5万元,支出决算为22.45万元,完成年初预算的52.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减一般性支出,减少开支

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为805万元,支出决算为546.03万元,完成年初预算的67.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分财政投资评审项目未完成,因此支出放到第二年执行,预算执行率低

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为21万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金追加

11、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

年初预算为14万元,支出决算为4.08万元,完成年初预算的29.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为15万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的80.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

13、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)

年初预算为18.5万元,支出决算为13.74万元,完成年初预算的74.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

14、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为280万元,支出决算为338.41万元,完成年初预算的120.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加企业优惠政策补助资金

15、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.21万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加企业优惠政策补助资金

16、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.41万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加专项经费

17、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)

年初预算为6.5万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的21.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减支出,减少开支

18、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为25万元,支出决算为8.89万元,完成年初预算的35.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

19、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)

年初预算为267万元,支出决算为140万元,完成年初预算的52.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

20、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加困难职工补助经费

21、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为16万元,支出决算为10.4万元,完成年初预算的65%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

22、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为50万元,支出决算为39.05万元,完成年初预算的78.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

23、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算为113.4万元,支出决算为68.46万元,完成年初预算的60.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

24、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)

年初预算为9.5万元,支出决算为1.65万元,完成年初预算的17.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

25、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为2,000万元,支出决算为0万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出

26、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为50万元,支出决算为42.11万元,完成年初预算的84.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

27、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加企业专项资金

28、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为604.71万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:辅警人员工资福利预算管理经费单位进行调整,由财政金融中心调整为管委会进行安排,调整预算增加相应经费支出

29、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为40万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出

30、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为10万元,支出决算为10.87万元,完成年初预算的108.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费调整增加

31、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为46万元,支出决算为41.92万元,完成年初预算的91.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出,减少开支

32、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为184万元,支出决算为179.07万元,完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出,减少开支

33、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为182万元,支出决算为290.67万元,完成年初预算的159.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是:负担教师经费增加,预算调整增加经费

34、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为28.5万元,支出决算为26.37万元,完成年初预算的92.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出,减少开支

35、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)

年初预算为170万元,支出决算为1,562.87万元,完成年初预算的919.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加企业补助经费及预算调整增加企业补助经费

36、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整减少经费

37、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加企业补助经费

38、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为142.69万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加企业补助经费

39、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为21.5万元,支出决算为8.79万元,完成年初预算的40.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出,减少开支

40、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为192万元,支出决算为56.92万元,完成年初预算的29.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整减少项目开支

41、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为22.27万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整减少项目开支

42、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为12.35万元,支出决算为9.65万元,完成年初预算的78.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是:预算调整减少项目开支

43、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为232.58万元,支出决算为267.73万元,完成年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是:养老保险缴费基数调整,预算调整增加支出

44、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为116.29万元,支出决算为22.94万元,完成年初预算的19.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:职业年金为实缴制,本年发生额少所导致的

45、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为42.09万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整增加见习人员补贴

46、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为705.2万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加就业补助专项资金

47、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为547万元,支出决算为189.95万元,完成年初预算的34.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减卫生项目开支

48、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)

年初预算为39万元,支出决算为151.29万元,完成年初预算的387.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:基层卫生服务中心调整增加经费

49、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为116.29万元,支出决算为282.06万元,完成年初预算的242.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是:医疗补助金调整增加

50、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为6万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的18.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出,减少开支

51、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为100万元,支出决算为55.04万元,完成年初预算的55.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出,减少开支

52、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为39万元,支出决算为23.46万元,完成年初预算的60.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出,减少开支

53、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)

年初预算为19万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的35.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出,减少开支

54、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为200万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:经费管理单位变更,行政执法大队聘用人员经费统一由管委会进行管理,调整增加相应支出

55、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为96.81万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加城乡社区管理专项经费

56、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为218万元,支出决算为89.04万元,完成年初预算的40.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出,减少开支

57、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为1,100万元,支出决算为2,130.6万元,完成年初预算的193.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整增加社区公共设施建设项目的相应还本付息经费

58、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)

年初预算为6.5万元,支出决算为1.22万元,完成年初预算的18.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出,减少开支

59、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为50万元,支出决算为35.02万元,完成年初预算的70.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出,减少开支

60、资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为40万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加对园区企业的专项补助

61、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为75万元,支出决算为20.08万元,完成年初预算的26.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减一般性支出,减少开支

62、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)民贸民品贷款贴息(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.86万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加对企业的两民贴息补助资金

63、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的对园区企业的补助资金

64、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为179.18万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的对园区企业的补助资金

65、金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加的对园区企业补助资金

66、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为217.05万元,支出决算为325.85万元,完成年初预算的150.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是:公积金标准调整,预算追加公积金

67、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为12万元,支出决算为4.59万元,完成年初预算的38.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出,减少开支

68、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为46万元,支出决算为36.06万元,完成年初预算的78.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是:压减项目支出,减少开支

69、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.67万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算调整增加安全工作开支

70、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加专项灾害防治经费

71、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加洪涝灾害专项经费

72、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为56万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加对园区企业的专项补助

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,850.2万元,其中:

人员经费2,637.1万元,占基本支出的92.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费213.1万元,占基本支出的7.48%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.2万元,支出决算为69.68万元,完成预算的93.91%,决算数小于预算数的主要原因是按照要求压减三公经费支出 ,与上年相比增加20.27万元,增长41.02%,增长的主要原因是今年新增购置一台公务用车其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为43.2万元,支出决算为43.01万元,完成预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是压减接待经费支出 ,与上年相比减少0.42万元,下降0.97%,下降的主要原因是压减接待经费支出

公务用车购置费支出预算为22万元,支出决算为17.98万元,完成预算的81.73%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置按照节俭要求进行 ,与上年相比增加17.98万元,由于上年数据为0,故无法计算对比上年数据百分比,增长的主要原因是今年新增购置一辆公务用车

公务用车运行维护费支出预算为9万元,支出决算为8.69万元,完成预算的96.56%,决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车运行经费 ,与上年相比增加2.71万元,增长45.32%,增长的主要原因是今年新增一辆公务用车,相应维护运行经费增加

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算43.01万元,占61.73%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.67万元,占38.27%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为43.01万元,全年共接待来访团组298个、来宾3,120人次,主要是招商引资及各地区交叉工作联动接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.67万元,其中:公务用车购置费17.98万元,管委会更新公务用车1辆。公务用车运行维护费8.69万元,主要是管委会公务车辆支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入2,821.57万元;年初结转和结余0万元;支出2,821.57万元,其中基本支出0万元,项目支出2,821.57万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)

年初预算为6,590万元,支出决算为2,733.05万元,完成年初预算的41.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

2、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)

年初预算为116万元,支出决算为72.8万元,完成年初预算的62.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是:大力压减项目支出,减少开支

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.73万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:上级追加安排彩票公益金专项经费

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)2023年度机关运行经费支出213.1万元,比年初预算数减少190.8万元,下降47.24%。主要原因是:大力压减项目支出及一般性开支

十一、一般性支出情况说明

2023本部门会议费支出16.39万元,用于召开三类会议,人数365人,会议内容为招商引资、总结表彰、工作协调等2023本部门培训费支出9.05万元,用于开展业务及技能等培训活动,人数1135人,培训内容为道德讲堂、政策理论、业务技能等培训未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)2023年度政府采购支出总额5,149.51万元,其中:政府采购货物支出324.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,825.32万元。授予中小企业合同金额5,149.51万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3,925.85万元,占授予中小企业合同金额的76.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于政府采购工程支出为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,湘西州高新技术产业开发区管理委员会(本级)共有车辆11辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是公用事业中心洒水及清洗车辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

湘西高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx
湘西高新技术产业开发区财政金融中心2023年度部门整体支出绩效自评相关表格.xls


湘西高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx
湘西高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门整体支出绩效自评相关表格.xls
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